LEI Nº. 226/2005, DE 04 DE JANEIRO DE 2005.

 

Estima a receita e fixa a despesa do município de Anchieta para o exercício financeiro de 2005.

 

O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

 

 

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Anchieta, relativas ao exercício financeiro de 2005, constituindo-se de:

 

I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;

 

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a eles vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

 

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

 

                                R$ 1,00

1   -  RECEITAS CORRENTES                      

52.875.970

1.1 -  Receita Tributária                       

8.204.000

1.2 -  Receita de Contribuições                         

3.528.000

1.3 -  Receita Patrimonial                      

717.750

1.4 -  Transferências Correntes                  

30.102.000

1.5 -  Outras Receitas Correntes                

10.324.220

 

 

 

2   -  RECEITAS DE CAPITAL                      

 

150.000

2.1 -  Operações de Crédito                     

10.000

2.2 -  Alienação de Bens                             

20.000

2.3 -  Transferências de Capital                

120.000

 

 

TOTAL GERAL                                    

53.025.970

 

 

Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada:

 

 I - No Orçamento Fiscal em R$ 23.263.470,00 (vinte três milhões, duzentos sessenta três mil e quatrocentos setenta reais);

 

II - No Orçamento de Seguridade Social em R$ 29.762.500,00 (vinte nove milhões, setecentos sessenta dois mil, quinhentos reais).

 

Art. 4º - A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros programa de trabalho e natureza da despesa, integrantes desta Lei, conforme os seguintes desdobramentos:

 

                                                    R$ 1,00

DESPESA POR FUNÇÕES

 

 

 

Legislativa

2.280.000

Administração

10.776.470

 

 

Assistência Social

1.239.000

Previdência Social

2.030.000

Saúde

10.201.000

Educação

14.718.000

Cultura

411.500

Urbanismo

1.366.000

Habitação

100.000

Saneamento

1.557.000

 

 

Gestão Ambiental

1.815.000

Agricultura

 

26

1.085.000

 

 

Indústria

880.000

Comércio e Serviços

816.000

 

 

Comunicações

60.000

Energia

1.060.000

Desporto e Lazer

1.361.000

Reserva de Contingência

1.270.000

TOTAL GERAL

53.025.970

 

 

R$ 1,00

 

 

Poder/Órgão

 

TOTAL

PODER LEGISLATIVO

 

CÂMARA

2.280.000

 

 

PODER EXECUTIVO

 

GABINETE DO PREFEITO

1.040.000

ASSES.TÉC.E JURÍDICA

513.500

SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO

3.085.470

SEC.MUN.FINANÇAS

1.973.000

SEC.MUN.PLANEJAMENTO

495.500

SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

5.933.000

SEC.MUN.EDUCAÇÃO E CULTURA

15.129.500

SEC.MUN.SAÚDE

10.201.000

SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL

1.144.000

SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

2.503.500

SEC.MUN.TURISMO E DESPORTO

2.267.500

SEC.MUN.AGRICULTURA

1.809.000

SEC.MUN.IND.E COMÉRCIO

1.351.000

 

 

 

 

 

 IPASA

3.300.000

TOTAL

53.025.970

 

Art. 5º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 75% (setenta e cinco por cento) do total da despesa fixada, em seus respectivos orçamentos, para o exercício de 2005, de acordo com o art. 7º, item I, da Lei Federal nº. 4.320/64. (NR)

Artigo alterado pela Lei n° 290/2005

                                                                 

Art. 6º - O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira, onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2005.

 

 

 

Anchieta/ES, 04 de janeiro de 2005.

 

 

Prefeito Municipal

Edival José Petri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     1

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade  :       01.01 - CAMARA MUNICIPAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

01.031.1000.2.154                             001   MANUT.DAS ATIV.DA CAMARA                                            2.314.100,00

 

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    3.000,00

 

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        710.000,00

 

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                300.000,00

 

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            80.000,00

 

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 40.000,00

 

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                             274.100,00

 

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                    30.000,00

 

3.1.90.13.02               001   INSS                                                     87.350,00

 

3.1.90.13.04               001   CONT.PATRONAL PREV.                          10.650,00

 

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               10.000,00

 

3.1.90.16.04               001   OUTR.DESP.VARIAVEIS                            8.000,00

 

3.1.90.91.01               001   SENTENCAS JUDICIAIS                           20.000,00

 

3.1.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES                 15.000,00

 

3.1.90.94.01               001   INDENIZACOES TRABALHISTAS              80.000,00

 

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    98.000,00

 

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               5.000,00

 

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  20.000,00

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          30.000,00

 

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                8.000,00

 

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        70.000,00

 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  45.000,00

 

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          6.000,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      29.000,00

 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           6.000,00

 

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          3.000,00

 

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      5.000,00

 

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                10.000,00

 

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           23.000,00

 

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS                5.000,00

 

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                  8.000,00

 

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                    10.000,00

 

3.3.90.39.64               001   PUBLIC.E PROPAGANDA                          15.000,00

 

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL            15.000,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           88.000,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         40.000,00

 

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM       20.000,00

 

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                          25.000,00

 

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              22.000,00

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       40.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD

 

                                                                                     Total ................             2.314.100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     2

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          10 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade  :       10.01 - GABINETE DO PREFEITO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.7000.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS           1.180.000,00

 

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        5.000,00

 

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    6.000,00

 

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        650.000,00

 

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                200.000,00

 

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            50.000,00

 

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 20.000,00

 

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                             180.000,00

 

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      2.000,00

 

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       4.000,00

 

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 3.000,00

 

3.1.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES                 50.000,00

 

3.1.90.96.01              001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       10.000,00

 

04.122.7000.2.155     001   MANUT.SERV.ADMINIST.                       598.300,00

 

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                  110.000,00

 

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    30.000,00

 

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  20.000,00

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          30.000,00

 

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        25.000,00

 

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          2.500,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      21.000,00

 

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         2.000,00

 

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            8.000,00

 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         10.000,00

 

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          3.000,00

 

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      4.000,00

 

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  8.500,00

 

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             7.200,00

 

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                              100.000,00

 

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      6.000,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           59.000,00

 

3.3.90.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     1.000,00

 

3.3.90.46.01               001   AUXILIO ALIMENTACAO                            2.000,00

 

3.3.90.49.01               001   AUXILIO TRANSPORTE                             4.000,00

 

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        6.000,00

 

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         5.000,00

 

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            8.000,00

 

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS            108.100,00

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       16.000,00

 

4.5.90.64.01               001   AQUIS DE TIT REPR CAP JA INTEG            2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             1.778.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD

 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     3

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          20 - ASSES.TECNICA E JURIDICA

Unidade  :       20.01 - ASSES.TECNICA E JURIDICA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1111.2.002       001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS             681.500,00

 

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        3.000,00

 

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    2.000,00

 

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        178.000,00

 

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                100.000,00

 

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            50.000,00

 

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 17.000,00

 

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 5.000,00

 

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                         700,00

 

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       1.400,00

 

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 3.000,00

 

3.1.90.91.01               001   SENTENCAS JUDICIAIS                         266.400,00

 

3.1.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES                 50.000,00

 

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       5.000,00

04.122.1111.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                                                  111.200,00

 

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      3.000,00

 

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   1.000,00

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

 

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          5.000,00

 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  10.000,00

 

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          2.500,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.500,00

 

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 5.000,00

 

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           4.100,00

 

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        3.000,00

 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           7.400,00

 

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          2.100,00

 

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                  6.000,00

 

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      3.400,00

 

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   5.200,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           26.800,00

 

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              7.000,00

 

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        1.500,00

 

4.4.90.52.06               001   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                3.400,00

 

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         4.200,00

 

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            2.000,00

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................               792.700,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     4

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO

Unidade  :       30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1111.1.001                             001   CONSTR.DO CURRAL DO CONSELHO                                           10.000,00

 

4.4.90.51.02               001   EDIFICACOES                                          2.000,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           1.000,00

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                          5.000,00

 

04.122.1111.1.003      001   CONSTR.AMPLIACAO DE PREDIOS           30.000,00

 

4.4.90.51.02               001   EDIFICACOES                                        10.000,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         12.000,00

 

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         8.000,00

 

04.122.1111.1.004     001   CONS.AMPL.DE POST.TEL.TOR.CORR        18.000,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           3.000,00

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         5.000,00

 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        10.000,00

 

04.122.1111.1.005     001   CONTR.DE GUARITA P/GUARDA MUNI       14.200,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           4.000,00

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                          8.200,00

 

04.122.1111.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS           1.173.400,00

 

3.1.90.03.01               001   PENSOES PESSOAL CIVIL                         2.000,00

 

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        1.500,00

 

3.1.90.07.01               001   CONTRIB ENT FECH PREVIDENCIA         400.000,00

 

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    3.500,00

 

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        400.000,00

 

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                105.000,00

 

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            72.000,00

 

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 24.000,00

 

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 5.000,00

 

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      3.000,00

 

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       6.200,00

 

3.1.90.13.04               001   CONT.PATRONAL PREV.                        108.800,00

 

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               30.000,00

 

3.1.90.16.04               001   OUTR.DESP.VARIAVEIS                            8.200,00

 

3.1.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              2.200,00

 

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       2.000,00

 

04.122.1111.2.007      001   MANUTENC.DO CURRAL DE CONSELHO    12.500,00

 

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA              800,00

 

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   1.200,00

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.500,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

 

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     1.500,00

 

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          2.000,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.500,00

 

04.122.1111.2.009                             001   REFORM.ESTAT.DOS SERV.MUNICIPA                                         15.400,00

 

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   1.000,00

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.200,00

 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    5.000,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.500,00

 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           1.000,00

 

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   1.500,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.200,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     5

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO

Unidade  :       30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1111.2.011                             001   INFORM.IMPL.MANUT.DE SERV.INFO                                        200.500,00

 

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   4.000,00

 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  12.000,00

 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.000,00

 

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   9.500,00

 

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 22.000,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             8.000,00

 

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM       10.000,00

                  

4.4.90.52.07               005   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM       30.000,00

                   

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA     103.000,00

 

04.122.1111.2.013      001   PRIVATIZACAO DE SERVICOS PUBLI         5.000,00

 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    3.000,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

 

04.122.1111.2.014       001   CAPAC.DE CONSELHOS MUNICIPAIS        5.300,00

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.500,00

               

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

              

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.800,00

 

04.122.1111.2.015      001   COOPERAC.TECNICA ADM.COM.IPASA       4.600,00

                 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.200,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           1.100,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.300,00

 

04.122.1111.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                      912.600,00

                  

3.2.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES               240.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            6.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      6.200,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  30.500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          19.500,00

                 

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        12.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                        30.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      30.000,00

                 

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 5.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     5.000,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         3.300,00

                   

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        8.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           9.200,00

                  

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          2.200,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                    68.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                60.000,00

                  

3.3.90.39.32               001   SERVICO DE COMUNICACAO                     4.100,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           62.000,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS               78.400,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                20.000,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      7.000,00

                  

3.3.90.39.46               001   SEGUROS EM GERAL                                4.200,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     3.000,00

                   

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 80.000,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL            40.000,00

                  

3.3.90.39.66               001   LIMPEZA E COZINHEIRA                         48.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     6

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          30 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO

Unidade  :       30.01 - SECRET.MUNIC.ADMINISTRACAO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES            11.000,00

                  

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        2.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         5.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       13.000,00

 

04.128.1111.2.156      001   DESENV.E CAPACIT.DE SERVIDORES     143.600,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  52.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       6.000,00

                 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         36.000,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           1.000,00

                  

3.3.90.39.48               001   BOLSAS DE ESTUDO                              35.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   5.600,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             8.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             2.545.100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     7

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          40 - SEC.MUN.DE FINANCAS

Unidade  :       40.01 - SEC.MUN.DE FINANCAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.123.8000.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              824.000,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        4.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    9.000,00

                 

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        500.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                120.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            80.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 24.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               56.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      3.000,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       6.000,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               20.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       2.000,00

 

04.123.8000.2.019     001   REVISAO E ATUAL.DO COD.TRIBUTA        46.200,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    1.200,00

                   

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           6.200,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   7.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           26.800,00

 

04.123.8000.2.020      001   JUROS,ENC.AMORTIZ.DA DIVIDA       1.140.120,00

                   

3.2.90.21.01               001   JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO          160.000,00

                 

3.2.90.22.99               001   OUTROS ENC.S/DIVIDA P/CONTRATO    120.000,00

                  

3.2.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES               314.000,00

                  

4.6.90.71.01               001   PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO           546.120,00

 

04.123.8000.2.021      001   CRIACAO E IMPLANTACAO DO P.D.U         6.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.500,00

 

04.123.8000.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                      166.300,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      3.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   5.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           5.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          5.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          5.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      23.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX               12.000,00

                   

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            9.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           7.000,00

                  

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          4.500,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      3.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  4.200,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             4.500,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                15.000,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      8.200,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                  7.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           28.000,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              3.100,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         3.000,00

                   

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         2.800,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    3.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            4.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

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COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          40 - SEC.MUN.DE FINANCAS

Unidade  :       40.01 - SEC.MUN.DE FINANCAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             2.183.120,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:     9

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          50 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO

Unidade  :       50.01 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1111.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              157.700,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        3.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    1.000,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        100.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  30.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            10.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   3.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 4.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                         500,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       1.000,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 4.200,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       1.000,00

 

04.122.1111.2.024      001   CRIAC.DE SUB.PREF.IRIR/JAB/PON           8.300,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.200,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.100,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

 

04.122.1111.2.025    001   CRIAC.AUTARQ.P/EXEC.TRANS.COLE         12.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                          2.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.000,00

 

04.122.1111.2.026      001   CRIAC.IMPLAN.DO MACROZONEAMENT    15.100,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           2.600,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         4.500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             8.000,00

 

04.122.1111.2.027     001   CRIAC.EQUI.P/CONTR/EXEC/ORCAME       32.800,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  11.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           4.000,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           2.200,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   5.600,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             7.000,00

 

04.122.1111.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                      208.030,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      3.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   5.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           6.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          4.000,00

 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  55.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 3.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           1.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.200,00

                  

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          1.600,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                  2.000,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      2.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   3.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           55.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

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COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          50 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO

Unidade  :       50.01 - SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES            35.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         1.000,00

                 

 4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       24.030,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................               433.930,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

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                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

Unidade  :       60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1111.2.002                             001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS                                            1.396.000,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        3.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                  50.000,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL     1.010.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                140.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS          100.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 44.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               20.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      3.000,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                      6.000,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               18.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       2.000,00

 

04.122.1111.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                   2.120.700,00

                  

3.2.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES               946.400,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      7.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 80.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                300.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        350.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          8.000,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  55.200,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          5.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                    100.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 5.600,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO         22.000,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS        25.000,00

              

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         10.000,00

                 

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          8.900,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      9.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  7.200,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             3.600,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                41.000,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      6.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 20.000,00

                 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                          100.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         7.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            2.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.800,00

 

15.451.1111.1.006      001   CONST.ALARGAM.E CALC.RUAS E AV     396.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       396.000,00

 

15.451.1111.2.030      001   CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS      104.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 10.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          12.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      16.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO         10.000,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        5.000,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           3.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     1.800,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                          30.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           15.000,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              1.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    12

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

Unidade  :       60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15.451.1135.1.007      001   CONT.MARINAS E URBANIZ.ORLA MA 1.649.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                    1.300.000,00

                  

4.4.90.51.03               002   OBRAS E URBANIZACAO                       150.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       190.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         9.000,00

 

15.452.1111.2.031      001   MANUT.DOS SERV.DE LIMP.PUBLICA     805.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS               280.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        100.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      23.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                        250.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                          100.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       52.000,00

 

15.452.1112.1.008      001   CONSTR.DE PRACAS,PARQUES E JAR     340.000,00

                  

4.4.90.51.02               001   EDIFICACOES                                      260.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         70.000,00

 

15.452.1112.2.032       001   MANUT.DE PARQUES/JARDINS/PRACA  223.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 52.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                        160.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             5.000,00

 

15.512.1117.1.009      001   AMPL.CEMIT.PUBL.E CONS.NECROTE       30.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

                   

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         20.000,00

 

15.512.1117.2.033      001   MANUTENCAO DE CEMITERIOS PUBLI        5.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

 

16.451.1112.1.010      001   CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES    350.000,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         70.000,00

 

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       200.000,00

 

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS       30.000,00

 

4.4.90.51.06               005   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS       50.000,00

 

16.451.1112.2.034      001   CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL   163.400,00

 

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 15.400,00

                  

3.3.90.30.07               004   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 80.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                          30.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           35.000,00

 

17.512.1116.1.012      001   CONSTR.RESERV.POCOS ARTESIANOS   263.600,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         21.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       150.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS       12.600,00

                  

4.4.90.51.06               007   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS       80.000,00

 

17.512.1116.2.035     001   MANUTENC.DOS SERV.DE AGUA              63.500,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 10.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          12.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.500,00

                   

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                    12.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                           9.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    13

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

Unidade  :       60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           18.000,00

 

17.512.1117.1.013      001   CONSTR.DE SANITARIOS PUBLICOS        70.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         60.000,00

 

17.512.1117.1.014      001   CONSTR.DE ESG.SANIT.E GAL.PLUV      143.600,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         42.100,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         60.000,00

                  

4.4.90.51.03               007   OBRAS E URBANIZACAO                         41.500,00

 

17.512.1117.1.015      001   CAPEAM.CORREGOS E GAL.FINAL CO     102.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         20.000,00

                 

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         82.000,00

 

17.512.1117.1.016       001   CONSTR.DE FOSSAS ASSEPTICAS          15.000,00

                   

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         15.000,00

 

17.512.1117.2.036      001   MANUTENC.DOS SERV.DE ESGOTO         64.100,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   7.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       5.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                           2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           49.100,00

 

17.512.1149.1.011       001   CONSTR.DE ABATEDOURO MUNICIPAL    24.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           5.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        18.000,00

 

24.722.1143.1.017      001   CONSTR.AMPLIAC.POSTO TEL.TORRE      47.200,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         12.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS       10.000,00

                  

4.4.90.51.06               009   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS       25.200,00

 

24.722.1143.1.018      001   EQUIPAM.P/TORRE DE TELEVISAO           31.200,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       10.000,00

                  

4.4.90.52.99               009   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       21.200,00

 

25.752.1115.1.019      001   EXTENCAO DE REDES DE ILUM.PUBL     100.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS     100.000,00

 

25.752.1115.2.037      001   MANUT.SERV.DE ILUMIN.PUBLICA         520.100,00

                   

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 11.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          19.100,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                              410.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           80.000,00

 

26.451.1113.1.020      001   CONSTRUCAO DE CICLOVIAS                  82.100,00

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         82.100,00

 

26.453.1118.1.021      001   ABERT.REABERT.CONST.ESTR.PONTE      39.300,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   6.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         12.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         21.300,00

 

26.453.1118.1.022      001   CONST.TERMIN.ABRIGOS DE PASSAG     15.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         15.000,00

 

26.453.1118.1.023      001   EQUIPAMENT P/ O SETOR RODOVIAR      49.800,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         3.400,00

                 

4.4.90.52.12               001   MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA      2.100,00

                

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              41.000,00

                 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.300,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    14

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          60 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

Unidade  :       60.01 - SEC.MUN.OBRAS/SERV.URBANOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.453.1118.2.038      001   CONSERV.DE ESTRADAS E PONTES       130.500,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 32.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      38.000,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS               12.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                          31.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           17.000,00

 

27.813.1138.1.024      001   CONTR.DE ESTADIOS DE FUTEBOL            7.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           4.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         3.000,00

 

27.813.1138.1.025       001   CONSTR.DE PRACAS DE EVENTOS          29.500,00

                   

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         12.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         5.500,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        12.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             9.379.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    15

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1100.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              241.000,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        5.400,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    3.300,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        130.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  33.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            15.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   6.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               38.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      1.000,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       2.100,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 6.200,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       1.000,00

 

04.122.1100.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                   1.140.000,00

                  

3.2.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES               700.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    13.000,00

                  

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        5.600,00

                   

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                     7.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  38.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        150.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        20.900,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                        40.700,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      35.300,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX               12.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                    17.000,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            9.000,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        3.800,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      3.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  5.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             9.000,00

                  

3.3.90.39.46               001   SEGUROS EM GERAL                                9.900,00

                  

3.3.90.39.66               001   LIMPEZA E COZINHEIRA                         12.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           35.300,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              2.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         3.000,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    2.200,00

                  

4.4.90.52.15               001   MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN      1.500,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

                  

4.4.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              2.800,00

 

04.122.1110.2.040      001   REVIS.DO ESTATUTO DO MAGISTERI       12.000,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    2.000,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         4.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.000,00

                  

3.3.90.39.32               001   SERVICO DE COMUNICACAO                     1.000,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

 

12.306.1122.2.045      001   FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA  475.500,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                           420.000,00

                  

3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             50.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         3.500,00

 

12.361.1121.1.029      001   CONSTR.PRED.ESCOL.P/ENS.FUNDAM 1.700.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    16

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                    1.200.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       200.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS     100.000,00

                  

4.4.90.51.06               005   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS     200.000,00

 

12.361.1121.1.030      001   CONST.AMPLIA.QUADR.ESPO/FUNDAM    35.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         35.000,00

 

12.361.1121.1.031      001   PAVIM.DO PATIO DA ESC.MEPES OL        13.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            5.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           8.000,00

 

12.361.1121.1.032      001   CONST.OFIC.PEDAG.E BIBLIOTECAS      265.300,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         70.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         50.000,00

                   

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                  12.000,00

                  

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              60.000,00

                  

4.4.90.52.21               005   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              10.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       54.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         9.300,00

 

12.361.1121.1.033       001   CONV.MEC AQUISICAO ONIB.SIMILA    152.000,00

                  

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS            120.000,00

                  

4.4.90.52.21               005   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              32.000,00

 

12.361.1121.2.002       001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS          1.932.900,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        8.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                  17.200,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL     1.062.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                272.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS          301.800,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 42.000,00

                   

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               31.500,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      3.900,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                     57.000,00

                  

3.1.90.13.04               001   CONT.PATRONAL PREV.                          59.500,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               72.000,00

                  

3.1.90.91.01               001   SENTENCAS JUDICIAIS                            2.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       4.000,00

 

12.361.1121.2.046      001   MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO REGUL 1.092.500,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           42.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    15.000,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             60.400,00

                  

3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             68.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         20.200,00

                  

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO      12.000,00

                  

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                     8.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   9.200,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   3.400,00

                  

3.3.90.30.21               001   PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS         20.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        216.800,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          92.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        19.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                        31.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                    119.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    17

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX               33.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                    12.200,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         3.400,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            8.900,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO      10.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           3.000,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      4.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  8.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           12.400,00

                  

3.3.90.39.46               001   SEGUROS EM GERAL                                7.300,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL            36.000,00

                  

3.3.90.39.66               001   LIMPEZA E COZINHEIRA                         45.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           75.000,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              6.300,00

                  

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        4.000,00

                  

4.4.90.52.04               005   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        8.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                          47.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       20.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       13.000,00

 

12.361.1121.2.047      001   MANUT.REPAROS E CONSERV.PREDIO   133.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 20.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          10.000,00

                   

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      14.000,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS               51.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           38.000,00

 

12.361.1121.2.048      001   CONVEN/ESTADO P/MAN.TRANS.ESCO   247.900,00

                  

3.3.90.30.21               001   PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS         43.000,00

                   

3.3.90.30.21               006   PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS           8.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          45.200,00

                  

3.3.90.30.99               006   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           7.000,00

                  

3.3.90.39.19               001   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA         4.500,00

                  

3.3.90.39.19               006   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA         8.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           47.200,00

                  

3.3.90.39.99               006   EVENTUAIS                                           12.000,00

                  

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              18.000,00

                  

4.4.90.52.21               007   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              20.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         5.000,00

                  

4.4.90.52.99               007   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       30.000,00

 

12.362.1123.2.002       001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              78.200,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL          43.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                    5.800,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS              4.000,00

                   

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   2.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               11.300,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      2.100,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       4.000,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 6.000,00

 

12.362.1123.2.049      001   MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO           32.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   4.000,00

                  

3.3.90.30.14               006   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   3.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

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                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           7.000,00

                  

3.3.90.30.99               006   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         4.000,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           3.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

 

12.364.1124.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS                 6.200,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO          300,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                       200,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL           1.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                    1.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS              1.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   1.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 1.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                         200,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                         400,00

                   

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                    100,00

 

12.364.1124.2.044      001   AJUDA FINANC.A ESTUD.LEI.12/93           9.000,00

                  

3.3.90.18.01               001   BOLSA DE ESTUDO NO PAIS                     9.000,00

 

12.364.1124.2.050      001   IMPLANTACAO DA FACULDADE                88.100,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   2.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                            800,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 1.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           2.500,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         3.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         31.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.100,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    2.200,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            7.400,00

                   

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       31.900,00

 

12.364.1124.2.051       001   TRANSP.ESCOLAR A ESTUDANTES          59.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      33.000,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                14.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           12.500,00

 

12.365.1100.1.026      001   CONSTRUCAO DE CRECHES                  571.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       400.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       100.000,00

                 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        41.000,00

                  

4.4.90.61.01               005   AQUISICAO DE IMOVEIS                        30.000,00

 

12.365.1100.1.027       001   CONSTR.E AMPL.PRED.PRE ESCOLAR    556.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       370.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       100.000,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        45.000,00

                  

4.4.90.61.01               005   AQUISICAO DE IMOVEIS                        41.000,00

 

12.365.1100.1.028      001   CONST.QUAD.POLIESP.CRIAN.0 A 6       298.000,00

                 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       180.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         55.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    19

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        31.000,00

                  

4.4.90.61.01               005   AQUISICAO DE IMOVEIS                        32.000,00

 

12.365.1100.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS           1.277.800,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        9.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                  36.000,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        955.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  92.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            90.400,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 32.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               17.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      1.500,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       3.000,00

                  

3.1.90.13.04               001   CONT.PATRONAL PREV.                          25.500,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               14.400,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       2.000,00

 

12.365.1100.2.042      001   MANUTENCAO DAS CRECHES                264.300,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                         115.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    21.000,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             23.000,00

                  

3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               2.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           6.000,00

                  

3.3.90.30.03               004   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           3.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   1.500,00

                  

3.3.90.30.14               004   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   2.500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           7.200,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.400,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                7.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        12.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          3.000,00

                  

3.3.90.36.03               001   ALUGUEL-PES.FISICA                               5.000,00

                   

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 1.000,00

                  

3.3.90.39.04               004   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 2.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     2.600,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           4.000,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      3.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  1.100,00

                  

3.3.90.39.30               001   LOCACAO DE IMOVEIS                             1.800,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             2.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     2.100,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   3.000,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL              1.700,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             6.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             3.000,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              6.000,00

                  

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        3.000,00

                  

4.4.90.52.18               005   MOBILIARIO EM GERAL                            6.900,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.500,00

 

12.365.1100.2.043      001   MANUT.DA EDUCACAO PRE ESCOLAR     506.200,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    10.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

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                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                           120.000,00

                  

3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             60.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           5.100,00

                  

3.3.90.30.03               004   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           6.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  20.000,00

                  

3.3.90.30.14               004   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  10.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          70.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          22.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        12.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          3.100,00

                   

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      16.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 4.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     9.200,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           9.900,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES          12.100,00

                   

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         10.000,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      3.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  2.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             1.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 17.400,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL            10.000,00

                  

3.3.90.39.66               001   LIMPEZA E COZINHEIRA                         27.300,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           11.100,00

                  

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS       16.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       12.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         7.000,00

 

12.367.1146.2.052       001   MANUT.DAS ATIV.DA LEI 07/93             19.900,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           10.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           9.900,00

 

13.392.1128.1.034      001   CONSTRUCAO DO TEATRO MUNICIPAL      2.800,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           2.800,00

 

13.392.1128.2.053      001   CONS. MUSEU "PADRE ANCHIETA"          12.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           12.000,00

 

13.392.1128.2.055      001   MANUT.DAS ATIVIDAD.DE CULTURA        48.200,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           8.000,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    5.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      11.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     7.900,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           3.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     4.100,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.200,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    6.000,00

 

13.392.1128.2.056      001   CRIACAO DA CASA DO ARTESAO             10.300,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              800,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     1.100,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.200,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                       600,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            4.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    21

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COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.01 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA            100,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................            11.279.600,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    22

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.02 - FUNDO ENS.FUND.MUN.ANCHIETA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.361.1121.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS           1.901.400,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO      85.000,00

                   

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    3.000,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL     1.300.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                210.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS          138.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 51.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               30.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                    18.000,00

                   

3.1.90.13.02               001   INSS                                                     39.000,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               27.400,00

 

12.361.1121.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                   1.097.940,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                  390.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                              302.000,00

                   

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                         405.940,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             2.999.340,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    23

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          70 - SEC.MUN.EDUC.E CULTURA

Unidade  :       70.03 - FUNDO ESPEC.DA CULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

13.392.1128.2.054      001   MANUT.FUNDO ESPECIAL CULTURAL       14.000,00

                   

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            3.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   1.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             9.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................                14.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    24

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.122.1110.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS           2.033.500,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO      19.800,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                  15.000,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL     1.230.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                200.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS          100.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                 40.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                             185.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                    10.000,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                   125.000,00

                  

3.1.90.13.04               001   CONT.PATRONAL PREV.                          34.700,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               61.000,00

                  

3.1.90.91.01               001   SENTENCAS JUDICIAIS                            3.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT      10.000,00

 

10.122.1110.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                   2.843.900,00

                  

3.2.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES               650.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                         330.000,00

                  

3.3.50.43.01               004   SUBVENCOES SOCIAIS                         200.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                    11.000,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             21.000,00

                  

3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                           150.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         12.000,00

                  

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                     4.500,00

                   

3.3.90.30.05               004   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                   50.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   4.600,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   2.300,00

                  

3.3.90.30.14               004   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  50.000,00

                  

3.3.90.30.21               001   PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS         20.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          45.600,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          47.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA              12.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO        13.000,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  15.000,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                        12.000,00

                  

3.3.90.36.03               001   ALUGUEL-PES.FISICA                             50.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      38.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 3.900,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     8.700,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            3.000,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        6.200,00

                  

3.3.90.39.16               004   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO      50.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         22.000,00

                  

3.3.90.39.20               004   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         40.000,00

                  

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO        19.000,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      8.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                12.000,00

                  

3.3.90.39.30               001   LOCACAO DE IMOVEIS                             3.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           36.000,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                50.000,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                    14.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    25

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                   39.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 48.000,00

 

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 74.000,00

 

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL            41.000,00

 

3.3.90.39.66               001   LIMPEZA E COZINHEIRA                         31.000,00

 

3.3.90.39.66               004   LIMPEZA E COZINHEIRA                         50.000,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                          306.200,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                          200.000,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              9.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM       11.000,00

                  

4.4.90.52.07               005   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         7.000,00

                 

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    8.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            3.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.900,00

 

10.302.1148.1.035      001   AQUISICAO DE TERRENOS                      16.000,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        16.000,00

 

10.302.1148.1.036      001   CONST.DA COORD.ASSIST.EMERGENC    25.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

                 

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           3.000,00

                 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

10.302.1148.1.037      001   CONST.DO CENT.DE ATENC.PISCOSO      40.000,00

                 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         11.000,00

                 

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         29.000,00

 

10.302.1148.1.038      001   CONST.CENT.DE ATENCAO AO IDOSO    138.000,00

                 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         38.000,00

                 

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       100.000,00

 

10.302.1148.1.039       001   CONST.REFORM.AMPL.UNID.DE SAUD   641.600,00

                  

4.4.90.51.01               001   OBRAS E INSTALACOES                        449.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         19.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         60.000,00

                  

4.4.90.52.06               001   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO              44.000,00

                  

4.4.90.52.06               005   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                6.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            5.300,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           4.200,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       53.100,00

 

10.302.1148.1.040      001   CONST.DO CENTRO DE HEMODIALISE     60.000,00

                  

4.4.90.51.01               001   OBRAS E INSTALACOES                          15.000,00

                  

4.4.90.51.01               005   OBRAS E INSTALACOES                          30.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           4.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

                 

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         9.000,00

 

10.302.1148.1.041      001   AQUIS.DE INSINER.DE LIXOS HOSP        28.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB         10.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB         10.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         8.000,00

 

10.302.1148.2.058      001   MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA     774.700,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         10.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    26

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.30.03               004   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         10.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI     271.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI     216.000,00

                  

3.3.90.30.21               001   PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS         21.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA             105.000,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      1.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  2.000,00

                 

3.3.90.39.30               001   LOCACAO DE IMOVEIS                             6.000,00

                  

3.3.90.39.34               004   TELEFONES                                             9.000,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS                2.000,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                  1.200,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      1.800,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL              6.100,00

                  

3.3.90.39.66               001   LIMPEZA E COZINHEIRA                           5.700,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           64.800,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             9.100,00

                  

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        7.000,00

                  

4.4.90.52.06               001   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                2.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            1.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           3.000,00

                 

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           9.000,00

                

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         7.000,00

 

10.302.1148.2.059      001   MANUTENCAO DE LABORATORIOS         400.600,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  21.000,00

                  

3.3.90.30.14               004   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  31.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      25.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      20.000,00

                 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          19.000,00

                 

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO        107.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.500,00

                 

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                          103.100,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         8.000,00

                   

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB         34.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB         12.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       16.000,00

 

10.302.1148.2.060      001   MANUT.DAS SALAS DE CURATIVOS       155.400,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      12.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI     110.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             3.200,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         3.100,00

                  

4.4.90.52.07               005   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         5.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           4.200,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           3.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA        1.900,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    27

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

 

10.302.1148.2.061      001   MANUTENCAO DAS SALAS DE VACINA     58.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      12.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        8.000,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           7.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         7.000,00

                  

4.4.90.52.07               005   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         6.000,00

                   

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           9.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

10.302.1148.2.062       001   MANUT.DA ATENCAO ODONTOLOGICA  149.200,00

               

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      38.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      31.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                           40.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB         21.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           8.900,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.200,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.100,00

 

10.302.1148.2.063      001   MANUT.DO CONSEL.MUNIC.DE SAUDE     68.270,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI           500,00

                   

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      50.900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          10.400,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          300,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO           980,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                190,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             1.200,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                               700,00

                  

4.4.90.52.18               005   MOBILIARIO EM GERAL                               700,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB              400,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB              800,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA            200,00

 

10.302.1148.2.064      001   PROG.PREVEN.DE CANCER GINECOLO   207.200,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           2.000,00

                  

3.3.90.30.03               004   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA        100.000,00

                   

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   1.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        6.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        1.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                   

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      51.000,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        4.000,00

                  

3.3.90.39.16               004   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        7.700,00

                  

3.3.90.39.19               001   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA         1.000,00

                  

3.3.90.39.42               004   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      4.200,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   3.300,00

                  

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   4.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             5.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

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                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         8.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.000,00

 

10.302.1148.2.065      001   PROG.DE ASSIS.PRE-NATAL,PURIEC        89.500,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           3.000,00

                  

3.3.90.30.03               004   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           2.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        7.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        1.000,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           44.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB              500,00

                 

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       30.500,00

 

10.302.1148.2.066       001   PROG.DE GRUPOS DE ATENC.PSICOS     99.500,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   2.500,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      10.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      44.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                           22.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         7.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       10.000,00

 

10.302.1148.2.067      001   AQUIS.E MANUT.DE CONS.MOV.DENT      39.200,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        1.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        3.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           1.400,00

                  

3.3.90.39.40               004   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           1.900,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                                900,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           3.000,00

                  

4.4.90.52.19               005   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           7.000,00

                  

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              16.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

 

10.302.1148.2.068      001   PROG.DE COMBATE AO TABAGISMO          9.100,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           1.900,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        2.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI           600,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              800,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          300,00

                   

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS              800,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                700,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             1.000,00

 

10.302.1148.2.069      001   PROGRAMA ANTI-AIDS D.S.T                  47.600,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         23.400,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        2.700,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.900,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          400,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    29

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                        1.000,00

                   

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                        300,00

                  

3.3.90.39.05               004   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     2.000,00

                  

3.3.90.39.67               004   CONFEC.DE UNIFORMES                             900,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                          10.600,00

                  

4.4.90.52.18               005   MOBILIARIO EM GERAL                               400,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA            500,00

 

10.302.1148.2.070      001   PROG.DE CONTR.DE NATALIDADE           27.850,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   3.800,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        2.200,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        6.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           5.700,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.200,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                        600,00

                   

3.3.90.39.05               004   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                        800,00

                  

3.3.90.39.20               004   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              400,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                750,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                                400,00

 

10.302.1148.2.071      001   MANUTENCAO DO P.S.F                        274.700,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         69.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   5.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      72.700,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      15.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                5.600,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         26.600,00

                  

3.3.90.39.40               004   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           3.700,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   2.900,00

                  

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 56.100,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.900,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             4.200,00

                   

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         8.000,00

 

10.302.1148.2.072      001   PROG.EPIDEMOL.E CONTROL.DOENCA   165.600,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         10.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      22.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      19.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA              51.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.600,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         13.000,00

                  

3.3.90.39.20               004   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         10.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           14.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                           10.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    30

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.302.1148.2.073      001   PROG.DE VIGILANCIA SANITARIA                                          171.450,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      1.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           7.000,00

                  

3.3.90.30.03               004   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           6.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      35.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        4.500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           8.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.200,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                6.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          1.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          800,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          700,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     7.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         30.500,00

                  

3.3.90.39.64               001   PUBLIC.E PROPAGANDA                           3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           32.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             2.500,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                               900,00

                  

4.4.90.52.18               005   MOBILIARIO EM GERAL                               850,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       20.400,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA            600,00

 

10.302.1148.2.074      001   PROG.DE CONTR.DE HIPERTENENSAO     40.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         10.000,00

                   

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        3.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        8.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          13.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             3.000,00

 

10.302.1148.2.075      001   PROG.DE CONTROLE DE DIABETES          71.500,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         10.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATOR        26.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      10.000,00

                   

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           8.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.000,00

                  

3.3.90.39.20               004   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           6.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   4.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             3.500,00

 

10.302.1148.2.076      001   PROGR.DE TREINAMENT.DE PESSOAL    147.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      3.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          3.800,00

                 

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    4.200,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.500,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         72.000,00

                 

3.3.90.39.20               004   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         50.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     6.500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    31

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10.302.1148.2.077      001   PROGRAMA S.I.S.V.A.N                                                    3.000,00

                   

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA              500,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI           500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              500,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              500,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              500,00

                   

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       400,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                100,00

 

10.302.1148.2.078      001   MANUT.DO LABOR.DE MAN.DE MEDIC     70.900,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         15.000,00

                  

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                     6.000,00

                   

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        8.900,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        7.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          15.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.200,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.500,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     2.200,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           1.800,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.100,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           2.100,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.100,00

 

10.302.1148.2.079      001   CONST.DO CENT.DE TRAT.DE QUIMI     210.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                       200.000,00

 

10.302.1148.2.080      001   MANUT.DAS UNIDADES DO P.S.F          383.300,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         42.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      25.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          40.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          83.000,00

                   

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      13.000,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      10.000,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            3.500,00

                  

3.3.90.39.14               004   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            2.600,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           8.900,00

                  

3.3.90.39.20               004   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           4.400,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 13.000,00

                  

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   9.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           40.000,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                           20.900,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       32.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       33.000,00

 

10.302.1148.2.081      001   PROGRAMA ANTI TUBERCULOSE             57.330,00

                   

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        3.900,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        2.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    32

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.500,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO           350,00

                  

3.3.90.39.19               001   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA           200,00

                  

3.3.90.39.19               004   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA       40.200,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                         400,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       360,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                720,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                                700,00

 

10.302.1148.2.082       001   PROGRAMA ANTI HANSENIASE                9.800,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.500,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                400,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                                900,00

 

10.302.1148.2.083       001   MANUT.DA UNID.JOSE CARONE            104.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA           9.000,00

                   

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   6.000,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      18.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      10.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.000,00

                   

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      10.000,00

                 

 3.3.90.36.20              004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       9.000,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO      12.000,00

                  

3.3.90.39.19               001   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA         5.000,00

                   

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           6.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.000,00

 

10.302.1148.2.084      001   MANUT.DO CENTRO DE ANTEN.PISCO     95.900,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        3.000,00

                  

3.3.90.30.19               004   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI      12.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        4.500,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   3.200,00

                  

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 56.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             7.000,00

                  

4.4.90.52.18               005   MOBILIARIO EM GERAL                            3.000,00

                  

4.4.90.52.19               001   MOV.E AP.INSTR.P/CLIC.HOSP.LAB           1.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

 

10.302.1148.2.085      001   MANUT.DO CEN.DE ATENC.AO IDOSO      19.500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.200,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.300,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.000,00

 

10.302.1148.2.086      001   MANUT.DO CENT.TRAT.DEP.QUIMICO      17.900,00

                  

3.3.90.30.19               001   MAT.USO HOPITALAR E LABORATORI        3.300,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    33

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          80 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

Unidade  :       80.01 - SEC.MUNIC. DE SAUDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

                   

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.100,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.000,00

 

17.512.1117.1.042      001   CAPEAMENTO DE CORREG.E GALERIA      11.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         6.000,00

                 

4.4.90.51.06               005   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         5.000,00

 

17.512.1117.2.087      001   MANUTENC.DA LIMPEZA DE FOSSAS         8.000,00

                  

3.3.90.39.19               001   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA         4.000,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                           3.000,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             9.813.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    34

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL

Unidade  :       90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.122.1110.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              354.800,00

                   

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO      44.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    6.500,00

                 

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        198.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  40.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            29.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   4.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 3.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                         400,00

                 

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       5.900,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 2.000,00

                  

3.1.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES                   1.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT      21.000,00

 

08.122.1110.2.092      001   APOIO TECN.FINANC.A PROG.SOCIA       50.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           50.000,00

 

08.122.1110.2.093      001   CONTR.A FUND.CONSEL.E INSTITUI        82.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           82.000,00

 

08.122.1110.2.094      001   IMPLANTACAO DE COOPERATIVAS         136.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          10.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                   

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA              10.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           1.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       84.000,00

                  

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       20.000,00

 

08.122.1110.2.095      001   CRIAC.DE CONV.C/AUTARQ.ENT.GOV      53.400,00

                  

3.3.30.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            4.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           5.000,00

                   

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           8.000,00

                 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.400,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             9.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                          21.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

08.122.1110.2.096      001   APOIO FINAC.A ASSOC.DE BAIRROS       39.600,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           39.600,00

 

08.122.1110.2.097      001   PART.MUNIC.NO COL.NAC.GEST.MUN        1.000,00

                   

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            1.000,00

 

08.122.1110.2.155       001   MANUT.SERV.ADMINIST.                     277.700,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      4.500,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                  20.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          50.000,00

                   

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          40.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                3.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          5.000,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                  17.700,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    35

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL

Unidade  :       90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL

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   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX                 4.500,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO         18.000,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         3.200,00

                  

3.3.90.39.08               004   ALIMENTACAO                                         6.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         21.000,00

                  

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          4.200,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      3.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  9.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             6.000,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                15.000,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                      3.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   6.900,00

                  

3.3.90.39.63               004   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                 12.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             7.000,00

                  

3.3.90.48.01               001   OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI         5.100,00

                  

3.3.90.93.01               001   INDENIZACOES E RESTITUICOES              1.000,00

                  

4.4.90.52.06               001   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                3.000,00

                  

4.4.90.52.06               005   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                5.600,00

                   

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         1.000,00

                  

4.4.90.52.07               005   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         1.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.000,00

 

08.241.1131.1.050      001   CONST.DE CENTRO DE CONV.P/IDOS      50.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         50.000,00

 

08.241.1131.2.103      001   MANUTENCAO DA CASA DOS IDOSOS     73.400,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     1.200,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           19.500,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   3.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           5.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         27.200,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      2.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  1.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             3.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.000,00

 

08.243.1129.1.047      001   CONT.INST.CASA PASSAGEM MENORE     80.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         39.000,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    8.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            9.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.000,00

                  

4.4.90.52.99               009   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       20.000,00

 

08.243.1129.1.048      001   CONST.ABRIG.P/CRIANC.EM SIT.RI         42.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         11.000,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                  27.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.000,00

 

08.243.1129.2.100       001   APOIO INTEG.JOVENS,CRIAN.IMIGR       69.700,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            7.700,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               3.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    36

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL

Unidade  :       90.01 - SEC.NUN.ACAO SOCIAL

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   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

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3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               2.800,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           7.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                3.200,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.36.20               004   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       5.600,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     7.100,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            3.200,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         20.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             6.100,00

 

08.243.1129.2.101      001   APOIO A ADOLECENTES GRAVIDAS         33.600,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               4.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          12.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                3.000,00

                  

3.3.90.32.01               004   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                6.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.500,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.100,00

 

08.244.1129.2.098      001   MANUTENCAO ASSIST.A CARENTES         54.100,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     3.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            1.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   4.500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           7.100,00

                  

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                   

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         12.000,00

                  

3.3.90.39.30               001   LOCACAO DE IMOVEIS                             1.000,00

                   

3.3.90.39.30               004   LOCACAO DE IMOVEIS                             2.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

                  

3.3.90.39.99               008   EVENTUAIS                                             9.000,00

 

08.244.1150.2.107      001   PROG.CONSC.ALEITAMENTO MATERNO    15.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           5.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      10.000,00

 

08.244.1151.1.160      001   CONSTRUCAO DA CASA DA MULHER        52.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         52.000,00

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                                                                                     Total ................             1.464.300,00

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    37

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL

Unidade  :       90.02 - FUNDO MUN.INFANC.ADOLESC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.243.1129.2.099      001   MANUT.DO FUNDO DE INFANC.ADOLE     46.500,00

 

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     4.000,00

 

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            6.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          12.000,00

                   

3.3.90.30.99               004   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          10.500,00

                  

3.3.90.30.99               008   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         4.000,00

                  

3.3.90.39.08               008   ALIMENTACAO                                         2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................                46.500,00

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    38

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          90 - SEC.MUN.ACAO SOCIAL

Unidade  :       90.03 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL

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   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.244.1150.1.045      001   CONST.DA SICIED.PESTALOZZI CAT        21.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         12.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         9.000,00

 

08.244.1150.1.046       001   CONST.DO CENTRO DE MULTIP.USO     129.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         45.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         6.000,00

                   

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            4.000,00

                  

4.4.90.52.18               005   MOBILIARIO EM GERAL                          72.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

08.244.1150.2.104      001   MAN.AT.ACAO SOC.L.1/97-COMASA      100.400,00

                 

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                   47.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           32.500,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.100,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                2.900,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          900,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              800,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             7.600,00

                  

3.3.90.48.01               001   OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI         4.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA            600,00

 

08.244.1150.2.105      001   IMPL.DE CENTRO DE REC.DEP.QUIM        51.500,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           15.000,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               6.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       7.000,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            4.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           7.000,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   3.300,00

                

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.200,00

                 

 4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                          4.000,00

 

08.244.1150.2.106      001   AUXILIO FUNERAL                                  46.000,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     4.400,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           16.600,00

                  

3.3.90.48.01               001   OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI       25.000,00

 

08.244.1150.2.162      001   AUXILIO NATALIDADE                            37.000,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     6.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            8.000,00

                 

3.3.90.48.01               001   OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI       23.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................               384.900,00

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    39

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

Unidade  :       91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1110.2.002       001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS             286.000,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        3.500,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    4.200,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        200.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  45.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            14.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   6.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 3.000,00

                   

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                         600,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       1.300,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 4.600,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       3.800,00

 

04.122.1110.2.108       001   CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS         65.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      23.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           1.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         38.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.000,00

 

04.122.1110.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                      240.450,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            4.500,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      6.000,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                             15.000,00

                  

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                     4.900,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   7.900,00

                  

3.3.90.30.21               001   PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS         10.000,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          22.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          7.200,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    4.600,00

                  

3.3.90.36.01               001   ESTAGIARIOS                                          3.600,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       9.700,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           2.900,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            7.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         36.000,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      3.600,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  4.200,00

                    

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           22.600,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     3.200,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   6.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           37.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         3.600,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    2.100,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                          14.850,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

08.244.1151.2.109      001   MANUT.DOS BARCOS PROJ.BARC.COM    19.000,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     4.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            7.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           4.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           1.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.800,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    40

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

Unidade  :       91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

08.244.1151.2.110       001   CRIAC.CENTR.INT.APOIO A PESCA           8.100,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   1.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          800,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS                2.100,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.200,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           1.500,00

 

15.451.1112.1.053      001   CONSTR.DA CARPINTARIA NAVAL           26.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

                  

4.4.90.51.02               001   EDIFICACOES                                          4.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         16.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.000,00

 

15.541.1133.1.051      001   IMPL.PROJ.COL.LIXO E USIN.COMP         38.100,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   6.600,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   2.900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.700,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.300,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           1.900,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS                2.100,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           3.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           1.000,00

                   

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         2.200,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            3.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.300,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                          4.900,00

 

18.541.1133.2.112      001   IMPLAN.DO PROJ.EDUCAC.AMBIENTA        5.950,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              3.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           1.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              900,00

                  

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                      800,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                250,00

 

18.541.1133.2.113      001   MANUT.DO PROJETO TAVIVAMAR            23.000,00

                  

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        4.500,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   1.600,00

               

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.700,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       5.000,00

                   

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           3.100,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        1.000,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS                2.100,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                            1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.000,00

 

18.541.1133.2.114      001   CRIAC.DA PATRULAHA P/MANUT.MAN      12.900,00

               

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               1.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   2.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              900,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    41

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

Unidade  :       91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18.541.1133.2.115      001   REFLOR.DAS MICRO BACIAS HIDROG      16.700,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   1.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                   

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       9.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     1.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO             900,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              500,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS              900,00

                   

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       400,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

 

18.541.1133.2.116      001   IMPL.DE PRJET.P/ARBOR.NA SEDE            6.900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                   

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     2.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO             500,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       400,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

 

18.541.1133.2.117      001   MANUT.DA PRESERV.AREAS DE REST      22.800,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO             500,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO           400,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL              900,00

                   

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       15.000,00

 

18.541.1133.2.118      001   DESENV.TRANSP.PLUVIAL E LACUST       13.500,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                      900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              800,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                        400,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                            500,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES               900,00

                   

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS              800,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.200,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         7.000,00

 

18.541.1135.2.111      001   MANUT.DA PROT.DE MANGUE.E LAGO     23.500,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   4.000,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      10.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.500,00

 

23.692.1132.2.119      001   AMPL.MANUT.DO PROJ.MARICULTURA     37.300,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               2.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.100,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.200,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     2.000,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         3.000,00

                  

3.3.90.39.40               001   LOC.DE EQUIP.P/PROC. DE DADOS           1.500,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    42

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          91 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

Unidade  :       91.01 - SEC.MUN.PESCA/M.AMBIENTE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             6.500,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       20.000,00

 

23.692.1132.2.120      001   APOIO A PESCA ARTESANAL                     9.200,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.900,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                                 900,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           2.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       900,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.500,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................               854.900,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    43

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          92 - SEC.TURISMO E DESPORTO

Unidade  :       92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1110.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              234.190,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        3.000,00

                 

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    2.000,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        160.000,00

                   

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  40.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            10.300,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   4.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 6.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                         430,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                         960,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 4.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       3.500,00

 

04.122.1110.2.155       001   MANUT.SERV.ADMINIST.                     367.300,00

                  

3.2.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES               200.000,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      3.900,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   9.000,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

 

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA              13.900,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          4.200,00

                  

3.3.90.35.01               001   SERVICOS DE CONSULTORIA                    9.000,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                             11.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      10.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           9.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         18.900,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      4.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  2.400,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             2.100,00

                  

3.3.90.39.42               001   DESP.PRONTO PAGAMENTO                    10.900,00

                   

3.3.90.39.63               001   SERV.SOFTWARE/HARDWARE                   8.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             6.000,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         1.000,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                    3.000,00

                  

4.4.90.52.18               001   MOBILIARIO EM GERAL                          37.000,00

 

04.122.1137.1.054      001   CONST.POST.ATENDI.TURIST.E POR        21.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         21.000,00

 

15.695.1137.1.055      001   CONST.DE QUEBRA MAR E EROC.PRA    275.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO         65.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       210.000,00

 

23.695.1137.1.056      001   AQUIS.DE EQUIP.P/DESENV.DE PES        12.000,00

                  

4.4.90.52.15               001   MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN      6.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.000,00

 

23.695.1137.1.057      001   CONSTR.DE AQUARI.MUN.P/FINS TU       34.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           4.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         20.000,00

                  

4.4.90.51.03               009   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

 

23.695.1137.1.058      001   CONST.PISTA DE POUSO DE AERONA      14.000,00

                  

4.4.90.51.02               001   EDIFICACOES                                          3.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           1.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         10.000,00

 

23.695.1137.2.124       001   CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS         66.900,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    44

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          92 - SEC.TURISMO E DESPORTO

Unidade  :       92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              2.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          600,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                             400,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         41.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                       900,00

                 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           22.000,00

 

23.695.1137.2.125      001   CONST.DE QUIOSQ.BANH.PUBL.PAIS     201.400,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   6.100,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.800,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              4.500,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       6.400,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           1.600,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         9.600,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           10.400,00

                 

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         40.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       20.000,00

                 

4.4.90.52.99               005   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA     100.000,00

 

23.695.1137.2.127      001   APOIO A FESTAS COMUNITARIAS          115.550,00

                 

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                   33.900,00

                   

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            4.800,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               2.100,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.950,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                   900,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                             21.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      11.000,00

                  

3.3.90.36.20               008   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       6.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           4.900,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                   19.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           10.000,00

 

23.695.1137.2.128      001   PART.CONGR.FEIRAS EVENT.N.INTE        20.500,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      6.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          7.000,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              1.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           4.500,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.000,00

 

23.695.1137.2.129      001   REAL.DA PROGR.DE VERAO E CARNA     205.800,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           9.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                6.800,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                             50.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      20.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                         50.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                   10.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           60.000,00

 

23.695.1137.2.130      001   REALIZ.DA FESTA NACION.B.ANCHI        78.800,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               6.900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.400,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              7.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       8.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           4.000,00

                   

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     6.400,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    45

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          92 - SEC.TURISMO E DESPORTO

Unidade  :       92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           42.100,00

 

23.695.1137.2.131      001   REAL.DE OFIC.PNMT-PROG.NAC.TUR       24.300,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               2.000,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                   2.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              6.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          900,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                             400,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.100,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     1.600,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.100,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                       600,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.600,00

 

23.695.1137.2.132      001   REAL.DO PROJETO PRAIA LIMPA              30.000,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              1.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.36.20               008   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       6.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                         11.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     3.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

                  

3.3.90.39.99               008   EVENTUAIS                                             4.000,00

 

23.695.1137.2.133      001   REAL.DO FEST.CAPIX.DE FRUT.MAR        20.700,00

                   

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                6.000,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              1.000,00

                  

3.3.90.36.02               008   EVENTOS-PES.FISICA                              2.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           4.600,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     2.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.900,00

 

23.695.1137.2.134      001   ELAB.E IMPL.DE SINALI.TURISTIC           21.900,00

                 

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   4.100,00

                 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           6.100,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.600,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     3.300,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.800,00

 

23.695.1137.2.135      001   APOIO AO DESENV.AO AGROTURISMO    32.400,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.100,00

                  

3.3.90.36.20               008   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       6.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     4.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             7.100,00

                  

3.3.90.39.99               004   EVENTUAIS                                             9.000,00

                  

3.3.90.39.99               008   EVENTUAIS                                             2.000,00

 

23.813.1138.2.136      001   MANUT. DE PARQUES RECR.DESPORT      94.800,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               2.000,00

                   

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   3.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           4.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.800,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           9.100,00

                  

3.3.90.39.35               001   REPAROS E CONS. DE IMOVEIS                4.900,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                   30.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    46

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          92 - SEC.TURISMO E DESPORTO

Unidade  :       92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           21.000,00

                  

4.4.90.51.06               001   OBRAS DE BENFEIT. OU MELHORIAS         9.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         8.000,00

 

27.812.1140.2.122      001   MANUT.DE CLUBES DE ESPORTES           36.400,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     3.900,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            4.000,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               1.000,00

                  

3.3.90.30.01               004   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               3.000,00

                  

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        9.000,00

                  

3.3.90.30.04               004   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        2.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           4.500,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         6.000,00

 

27.813.1138.1.059      001   CONTR.DE PARQUES RECREA.E QUAD    116.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         52.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         64.000,00

 

27.813.1138.1.060      001   CONST.DE QUADRAS DE TENNIS              3.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           3.000,00

 

27.813.1138.1.061      001   CONST.PISTAS DE SKATE E PATINS        20.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         20.000,00

 

27.813.1138.2.137      001   APOIO FINANC.ATLETAS DO MUNICI       40.500,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     1.900,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                               800,00

                  

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        5.100,00

                 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           5.300,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                4.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          3.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.400,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           1.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     2.900,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.200,00

                   

3.3.90.41.01               001   CONTRIBUICOES                                        900,00

                  

3.3.90.48.01               001   OUTROS AUX FINANC PESSOAS FISI         8.000,00

 

27.813.1138.2.138      001   CRIA.DE ESCOL.DE FUTEBOL E FUT         30.210,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                         900,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               1.000,00

                   

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        2.000,00

                  

3.3.90.30.04               004   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        4.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           6.000,00

                  

3.3.90.31.01               001   PREMIOS/CONDECORACOES                        450,00

                  

3.3.90.31.01               004   PREMIOS/CONDECORACOES                        960,00

                   

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.200,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                  4.100,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.300,00

                  

4.4.90.52.15               001   MAT.DESPORT.RECREACAO E CAMPAN      4.200,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.100,00

 

27.813.1140.2.123      001   ORG.DAS OLIMPIADAS MUN.158/06        11.800,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               1.000,00

                  

3.3.90.30.04               001   ARTIGOS P/ESPORTES E RECREACAO        2.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    47

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          92 - SEC.TURISMO E DESPORTO

Unidade  :       92.01 - SEC.TURISMO E DESPORTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.000,00

                  

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                                 900,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           3.000,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                900,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             2.128.450,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    48

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          92 - SEC.TURISMO E DESPORTO

Unidade  :       92.02 - FUNDO MUN.TURISMO/DESP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23.695.1137.2.126      001   MANUT.DAS ATIV.DO FUNDETUR             47.200,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      4.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          12.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                6.000,00

                 

3.3.90.32.01               008   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                9.000,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          3.000,00

                  

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           2.500,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     6.900,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.800,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................                47.200,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    49

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          93 - SEC.MUN.AGRICULTURA

Unidade  :       93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1110.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS              290.900,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        3.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    7.200,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        184.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  41.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS            13.000,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   5.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                               25.000,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      1.000,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       2.000,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 6.500,00

                   

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       3.200,00

 

04.122.1110.2.140      001   CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS          65.600,00

                 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      21.600,00

                 

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         41.800,00

                 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.200,00

 

04.122.1110.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                      262.800,00

                

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                            5.700,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      2.500,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               9.800,00

                  

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                  12.100,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 29.200,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          10.900,00

                  

3.3.90.31.01               001   PREMIOS/CONDECORACOES                     1.200,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.000,00

                 

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          3.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.950,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           6.100,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                         7.200,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         3.000,00

                  

3.3.90.39.14               001   LOC.DE VEICULOS AUTUMOTORES            6.300,00

                   

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      2.000,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  3.000,00

                  

3.3.90.39.30               001   LOCACAO DE IMOVEIS                           28.200,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           31.200,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL              1.400,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             6.350,00

                  

3.3.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES                 48.000,00

                   

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              21.100,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       21.600,00

 

20.481.1151.1.062      001   PROG.ESPECIAL MORADORES AGRIC.      31.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           31.000,00

 

20.601.1141.2.141      001   MANUT. ATIV. AJUDA AGRIC FORN.         55.100,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 12.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           8.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA                1.900,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       4.800,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         3.300,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           4.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           20.900,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    50

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          93 - SEC.MUN.AGRICULTURA

Unidade  :       93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20.601.1141.2.142      001   DISTRIB.DE SEMENTES E MUDAS          135.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          69.000,00

                  

3.3.90.32.01               001   MATERIAL DE DISTR GRATUITA              66.000,00

 

20.601.1141.2.143      001   IMPL.MANUT.JARDINS,VIV.MUDAS C       39.300,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 16.800,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.100,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.100,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        9.100,00

                  

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL              2.200,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.600,00

                 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.400,00

 

20.606.1153.1.063      001   CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSI     27.000,00

                   

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                           6.000,00

                 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        21.000,00

 

20.606.1153.1.064      001   CONST.GALPAO P/FEIRAS/CASA AGR     120.800,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   3.700,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.100,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        4.100,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                                900,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       100.000,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        10.000,00

 

20.606.1153.1.065      001   CONST.REPRES.SIST.IRRIG.Z.RURA        37.400,00

                  

4.4.90.52.12               001   MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA    31.300,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         1.900,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                          4.200,00

 

20.606.1153.2.144      001   DRENAGENS DE VARZEAS E RIOS         117.260,00

                  

3.3.90.39.58               001   CONS.AREAS PUBLICAS                           4.700,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       112.560,00

 

20.606.1153.2.145      001   IMP.MANUT.HORTAS COM.CRIAC.PEQ      34.500,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                 10.500,00

                   

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              900,00

                  

3.3.90.39.05               001   CONFEC.IMPRES/FOLDERES                     1.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO             900,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           11.100,00

                   

4.4.90.52.12               001   MAQ.APAREL.FERRAM.LONGA DURACA         900,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         4.100,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                          3.100,00

 

20.606.1153.2.146      001   MANUT.SISTEMA MECANIZ. AGRICUL        8.820,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.200,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                          850,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO           920,00

                  

3.3.90.39.19               001   REP.E MANUT.VEICULOS E MAQUINA           860,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                        790,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.100,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA        2.100,00

 

20.606.1153.2.163      001   APOIO PROG.AGRO IND.ARTESANAL        15.000,00

                  

3.3.50.41.01               001   CONTRIBUICOES                                     5.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    51

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          93 - SEC.MUN.AGRICULTURA

Unidade  :       93.01 - SEC.MUN.AGRICULTURA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           3.000,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

 

20.606.1153.2.165      001   ACOES DESENV.CONS.SOLO E AGUA       18.000,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       8.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           4.000,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL           2.000,00

                   

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             4.000,00

 

20.752.1145.1.066      001   EXTENC.CONSTR.REDE ELETRIF.RUR       92.400,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         51.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       41.400,00

 

24.722.1143.2.164      001   IMPLEM/MANUT.PROG.TELEF.RURAL        88.420,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                      10.000,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO         10.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           20.000,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         38.420,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       10.000,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................             1.439.300,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    52

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orgao    :          94 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO

Unidade  :       94.01 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.122.1110.2.002       001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS             124.800,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        2.800,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    3.400,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL          80.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                    9.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS              4.200,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   1.900,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 2.400,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      1.600,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                     13.200,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS                 4.700,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       1.600,00

 

04.122.1110.2.155      001   MANUT.SERV.ADMINIST.                      104.100,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      3.600,00

                  

3.3.90.30.01               001   GEN.ALIM.E BEBIDAS                               4.100,00

                  

3.3.90.30.05               001   COMBUSTIVEIS P/VEICULOS                     1.900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.200,00

                  

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          5.700,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       3.800,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO         16.100,00

                  

3.3.90.39.08               001   ALIMENTACAO                                       17.700,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS        10.800,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      8.600,00

                  

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                  3.000,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                             3.200,00

                 

3.3.90.39.65               001   VIGIL.SEGURANCA PATRIMONIAL              1.700,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             9.700,00

                 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       11.000,00

 

19.334.1136.1.068      001   CRIAC.CENTRO PROF.OF.AREAS PET        16.000,00

                  

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   2.000,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.900,00

                  

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO             950,00

                  

3.3.90.39.10               001   LEVANTAMENTO, PROSP.E A.DADOS         1.700,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             2.200,00

                  

4.4.90.52.04               001   APAREL.E UTENSILIOS DOMESTICOS        3.200,00

                  

4.4.90.52.06               001   EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO                1.700,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM         1.900,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA            450,00

 

22.661.1136.1.069      001   IMPLANT. DO PARQUE INDUSTRIAL         56.700,00

                   

3.3.90.39.06               001   ESTUDOS, PESQ. E PLANEJAMENTO           4.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.700,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                         12.000,00

                  

4.4.90.51.03               005   OBRAS E URBANIZACAO                         25.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         3.000,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        11.000,00

 

22.661.1136.1.070      001   CRIACAO DO POLO DE CONFECCOES       36.000,00

                  

3.3.50.43.01               001   SUBVENCOES SOCIAIS                           21.900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           2.200,00

 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.500,00

 

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             3.100,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    53

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          94 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO

Unidade  :       94.01 - SEC.MUN.INDUST./COMERCIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA         2.800,00

 

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                          3.500,00

 

22.661.1136.2.150      001   APOIO E INCENT.DES.COMER.SERVI         6.300,00

 

3.3.90.36.02               001   EVENTOS-PES.FISICA                              1.900,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       1.500,00

                 

3.3.90.39.02               001   EVENTOS-PES.JURIDICA                           1.700,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                             1.200,00

 

22.661.1136.2.151      001   INCENT.PEQ.MICRO EMPRES.INDUST      24.920,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           3.600,00

                  

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       2.700,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           18.620,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                     Total ................               368.820,00

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD


 

PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    54

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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Orgao    :          95 - IPASA

Unidade  :       95.01 - IPASA

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   Func-Programat    Cat-Econom  Fonte de Recurso   Especificacao                                  Elemento                    Total

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

09.122.1110.1.071      001   CONSTRUCAO DA SEDE DO IPASA         469.810,00

                  

4.4.90.51.03               001   OBRAS E URBANIZACAO                       315.000,00

                   

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       70.000,00

                  

4.4.90.61.01               001   AQUISICAO DE IMOVEIS                        84.810,00

 

09.122.1110.2.153      001   MANUTENCAO DAS ATIV. DO IPASA       354.500,00

                  

3.3.90.14.01               001   DIARIAS - CIVIL                                      2.000,00

                  

3.3.90.30.03               001   MAT. CAMA, MESA, BANHO E COPA         22.700,00

                   

3.3.90.30.07               001   FERRAMENTAS E UTENSILIOS                   1.300,00

                  

3.3.90.30.14               001   MATERIAL PARA EXPEDIENTE                      900,00

                  

3.3.90.30.99               001   OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO           1.100,00

                 

3.3.90.33.01               001   PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO          2.900,00

                 

3.3.90.36.20               001   OUT.SERV.TERC.-P.FISICA                       6.000,00

                  

3.3.90.39.04               001   LOCACAO DE MAQUINA XEROX               23.100,00

                  

3.3.90.39.16               001   CONSERV.REPARO E INST.APARELHO        6.100,00

                  

3.3.90.39.20               001   SELECAO E TREINAM. DE PESSOAL         41.700,00

                  

3.3.90.39.26               001   ASSINAT.DE JORNAIS E PERIODICO          2.200,00

                  

3.3.90.39.27               001   AGUA E ESGOTO                                      2.900,00

                   

3.3.90.39.29               001   ENERGIA ELETRICA                                31.900,00

                  

3.3.90.39.34               001   TELEFONES                                           32.700,00

                  

3.3.90.39.38               001   VALE TRANSPORTE                                  3.700,00

                  

3.3.90.39.47               001   INTERC.TECNICO/CULTURAL                     1.000,00

                  

3.3.90.39.99               001   EVENTUAIS                                           50.700,00

                  

4.4.90.52.07               001   EQUIP.P/PROC.DADOS E MICROFILM       30.500,00

                  

4.4.90.52.11               001   LIVROS E PUBLIC. TECNICAS                       500,00

                   

4.4.90.52.21               001   VEICULOS E EQUIP.P/VEICULOS              50.000,00

                  

4.4.90.52.99               001   OUTROS EQUIP.E MATERIAIS PERMA       40.600,00

 

09.272.1147.2.002      001   REMUN.PESSOAL E ENCARGOS           1.084.500,00

                  

3.1.90.01.99               001   APOSENTADORIAS E REFORMAS           392.200,00

                  

3.1.90.03.01               001   PENSOES PESSOAL CIVIL                      324.000,00

                  

3.1.90.04.01               001   CONTRAT.POR TEMPO DETERMINADO        4.900,00

                  

3.1.90.05.01               001   OUTROS BENF PREVIDENCIARIOS             7.000,00

                  

3.1.90.09.01               001   SALARIO FAMILIA                                    2.800,00

                  

3.1.90.11.01               001   VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL        171.000,00

                  

3.1.90.11.03               001   GRATIF. TEMPO DE SERVICO                  36.000,00

                  

3.1.90.11.07               001   13 SALARIO DOS ESTATUTARIOS             5.700,00

                  

3.1.90.11.13               001   ABONO DE FERIAS                                   2.000,00

                  

3.1.90.11.20               001   OUT.DIR.E VANTAG.                                 8.700,00

                  

3.1.90.13.01               001   FGTS                                                      1.200,00

                  

3.1.90.13.02               001   INSS                                                       1.900,00

                  

3.1.90.16.03               001   SERVICOS EXTRAORDINARIOS               33.700,00

                  

3.1.90.91.01               001   SENTENCAS JUDICIAIS                            1.500,00

                  

3.1.90.92.01               001   DESP DE EXERC ANTERIORES                 90.000,00

                  

3.1.90.96.01               001   RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISIT       1.900,00

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                                                                                     Total ................             1.908.810,00

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PREF MUNIC DE ANCHIETA                                                                                              Pagina...:    55

                                                                                                                    Hora.....: 01:15

COR20400 - Quadro de Detalhamento da Despesa - ( QDD )                                                              Data: 14/01/2004

           ORCAMENTO PARA 2.004

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                                                                                     Total Geral ..........            52.175.970,00

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Fim de Relatorio------------------------------------------------------------------------------------------------------------SMAR-APD